Результаты внешнего инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества СГМУ им. В.И.Разумовского Докладчик: Руководитель ЦМКО УОКОД.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
СГМУ, апреля 2012 Подготовка к инспекционному аудиту в Северном государственном медицинском университете Васильева Елена Юрьевна - проректор по качеству.
Advertisements

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕГО НАДЗОРНОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА июня 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству.
О результатах внутреннего аудита 1 в учебном году Отчет заслушан на заседании Совета по качеству г. Отдел менеджмента качества образования.
Об итогах внутренних аудитов СМК университета ( учебный год) Отчет заслушан на расширенном ректорате г. Отдел менеджмента качества.
Внутренний аудит системы менеджмента качества. Термины, относящиеся к аудиту Аудит (проверка): Систематический, независимый и документированный процесс.
Company LOGO Итоги инспекционной проверки СМК академии, октябрь 2014 года Блинова А.С., зам. начальника УМУ.
ЛЕКЦИЯ 4 «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА Основные требования.
© Сидорин А.В.1 Процессный подход в системах менеджмента качества. Документация как основа системы менеджмента качества. Методический материал.
Внедрение и сертификация Системы менеджмента качества НОНИ Анна Николаевна, руководитель группы обеспечения работ по сертификации ОС ИСМ ООО «РОСТЕХСЕРТ»
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Финансово-технологическая Академия Кафедра экономики Реферат по дисциплине.
Внутренний аудит в ТПУ1 ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ТПУ.
Цель лекции: освоить порядок организации и проведения внутренних аудитов в системе менеджмента качества как механизма постоянных улучшений. Освоить порядок.
Итоги внутренних аудитов СМК МарГУ за учебный год Отдел менеджмента качества образования МарГУ 2011.
Сертификация СМК Внутренние аудиты И.Г. Карелина Повышение квалификации по направлению «Управление качеством»
Тольятти, 2010 ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» Отдел менеджмента качества.
О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
МСК ISO 9000: ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И.Г. Карелина Курс повышения квалификации «Управление качеством» 27/03-07/04/2006.
О результатах внутренних и надзорного аудитов Смирнов Александр Семенович Начальник ОМК ЦУМ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7 27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 31 мая 2012 года Отдел менеджмента.
Транксрипт:

Результаты внешнего инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества СГМУ им. В.И.Разумовского Докладчик: Руководитель ЦМКО УОКОД Луцевич Сергей Игоревич

Общая информация В 2010 г. СГМУ успешно прошел сертифика- цию СМК. Ресертификационный аудит проводится каждые 3 года. Надзорный аудит (инспекционный контроль) СМК проводится ежегодно. План проведения аудита составляется проверяющей организацией и согласуется с руководством вуза.

Результаты инспекционного контроля СМК в сентябре 2011 г. В период, истекший с момента сертификационного аудита в университете поддерживалась в рабочем состоянии и развивалась СМК, Все несоответствия, выявленные при проведении сертификационного аудита, устранены результативно, Качество предоставляемой продукции (услуги) соответствует требованиям потребителей и обязательным требованиям к этой продукции (услуге), Свидетельства, полученные в процессе проведения аудита, в основном, подтверждают соответствие СМК СГМУ требованиям ГОСТ Р ИСО Требования ГОСТ Р ИСО с достаточной степенью полноты и точности отражены в документах СМК. В СГМУ в основном выполняются требования документов СМК.

Полученные в результате аудита объективные данные свидетельствуют о результативности процессов СМК, ее функционировании и улучшении в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО

Несоответствия, выявленные в ходе инспекционного контроля

Наиболее типичные несоответствия Отсутствие или ненадлежащее оформление документов (положение о подразделении, должностные инструкции, планы, отчеты о работе кафедры, элементы УМК). Несоответствие отчетов о работе планам. Неконкретность и неизмеримость целей в области качества. Отсутствие записей об обсуждении и устранении несоответствий в протоколах заседаний кафедр, отсутствие отчетов об устранении несоответствий, выявленных в процессе внутреннего аудита. Формальный подход при составлении отчетов о самооценке деятельности кафедры. Наличие неактуальных и устаревших версий документов. Наличие лишних (не предусмотренных номенклатурой) документов, отчетов, журналов.

Конкурс Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования»