Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 8 лет назад пользователемАлина Попова
1 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАОУ «СОШ 49»
2 Расходы на коммунальные услуги гг.: 2011 год – 1663,642 тыс. руб. - 30,1 % от ФМО; 2012 год – 1523,7 тыс. руб. - 28,62 % от ФМО.
3 Цель программы: Снижение расходов школьного бюджета на потребление энергоресурсов и воду МАОУ «СОШ 49» за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. При сохранении комфортных условий и соблюдении всех санитарных норм и правил.
4 Задачи программы: Основными задачами программы являются: - снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; - снижение потребления ТЭР за счет нормирования, лимитирования и энергосбережения не менее чем на 15% к 2015 г. по каждому энергоресурсу; - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях; - повышение уровня компетентности работников школы в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; - создание системы контроля эффективного использования энергоресурсов во главе с органом управления энергосбережением учреждения.
5 Ответственные за выполнение программы: Директор школы В.А. Миллер; Комиссия по энергосбережению в составе: - В.А. Миллер – председатель комиссии; - Т.Н. Улитина – зам. по АХЧ; - Л.А Федотова – председатель профсоюзной организации. Работники образовательного учреждения, согласно приказа СЭД от
6 Целевые индикаторы (показатели) программы: Реализация программы позволит: - снизить удельные показатели расхода энергоносителей к уровню 2010 года более чем на 15%, - обеспечить снижение удельного потребления энергии в связи с выполнением осуществляемых мероприятий: 2013 год – электроэнергии на 4,67 к Вт*ч/чел; тепловой энергии на 0,002 Гкал/м 2 ; воды на 0,17 м 3/чел 2014 год – электроэнергии на 12,63 к Вт*ч/чел; тепловой энергии на 0,001 Гкал/м 2 ; воды на 0,30 м 3/чел Планируемое изменение потребления электроэнергии и тепла и воды по приборам учета: 2013 год - электроэнергии на 4205 к Вт*ч; тепловой энергии на 5,73 Гкал; воды на 152 м год – электроэнергии на к Вт*ч; тепловой энергии на 5,72 Гкал; воды на 268 м 3
7 Система энергосберегающих мероприятий и объёмы финансирования Наименование мероприятия Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс. руб г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.Всего Итого по всем мероприятиям: ,228- Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные ---8,050- Установка теплоотражающих экранов ---9,038- Установка ЭПРА ,500- Установка двухкнопочных систем слива ---36,540- Установка рычажных смесителей с аэраторами ---50,000- Приобретение наглядного материала (плакаты, наклейки и т.д.) --- 3,000- Проведение обучения энергоменеджера ---15,000-
8 Объемы и источники финансирования:
9 Ожидаемые конечные результаты реализации: В результате реализации программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 15% к 2015 году; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом, на сумму не менее 97,888 тыс. руб. за период 2013 – 2014 г. - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; - использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов. - сокращение потерь энергоресурсов; - сокращение бюджетных средств на энергоресурсы;
10 Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы: Наименование мероприятия Вид энергетического ресурса Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) Ед. изм.2013 г.2014 г.Всего Установка теплоотражающих экранов Тепловая энергия Гкал 5,735,7211,45 тыс. руб.5,8065,80511,611 Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные Электроэнергия к Вт*ч тыс. руб.8,9194,45913,378 Установка ЭПРАЭлектроэнергия к Вт*ч тыс. руб.7,06035,30242,362 Установка двухкнопочных систем слива Вода м тыс. руб.2,6403,6976,337 Установка рычажных смесителей с аэраторами Вода м тыс. руб.4,0068,01212,018
11 Планируемая экономия энергоресурсов в разрезе мероприятий программы: ТЭР Требуемая и планируемая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении Ед. изм Всего Электроэнергия Требуемая к Вт*ч Планируемая Тепловая энергия Требуемая Гкал 0000 Планируемая 05,735,7211,45 Вода Требуемая м 3 м Планируемая
12 Фактическое потребление учреждением ТЭР за годы:
13 Топливно-энергетический баланс Школы в 2012 г: Наименование потребителя Ед. изм.2012 г. Удельный % 1 Тепловая энергия тыс. руб. 611,25445,7 2 Электрическая энергия тыс. руб. 623,83846,6 3 Водоснабжение и водоотведение тыс. руб. 102,2587,7 Итого тыс. руб. 1337,350100
14 Удельный расход энергетических ресурсов Школы:
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.