Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 8 лет назад пользователемАнна Бунакова
1 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Факультет учета и аудита кафедра «Аудит и контроль» 1 Магистерская программа «Внутренний контроль» Направление подготовки «Государственный аудит»
2 2 Заведующий кафедрой «Аудит и контроль» д-р экон. наук, профессор Ветрова Ирина Федоровна, Заведующий кафедрой «Аудит и контроль» д-р экон. наук, профессор Ветрова Ирина Федоровна, Руководители магистерской программы Руководитель службы внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» д-р экон. наук, профессор Туруев Игорь Борисович
3 Магистерская программа «Внутренний контроль» Магистерская программа «Внутренний контроль» 3 Концепция программы - интеграция контроля во все производственные, финансовые и управленческие бизнес- процессы
4 Магистерская программа «Внутренний контроль» Магистерская программа «Внутренний контроль» 4 Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов, соответствующих уровню международных требований в области внутреннего контроля для экономических субъектов с государственным участием, владеющих навыками организации разработки стратегии развития системы внутреннего контроля Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов, соответствующих уровню международных требований в области внутреннего контроля для экономических субъектов с государственным участием, владеющих навыками организации разработки стратегии развития системы внутреннего контроля
5 5 Формирование у студентов системного понимания внутреннего контроля и его роли в управлении экономическими субъектами с государственным участием Развитие способностей толкования и применения законодательной и нормативной базы в сфере государственного контроля и аудита Формирование умения решения задач исследовательского и проектного характера, связанных с построением эффективной системы внутреннего контроля Задачи программы:
6 Основные дисциплины магистерской программы 6 Эволюция внутреннего контроля Стандартизация внутреннего контроля и аудита (международные стандарты) контроля Анализ и оценка рисков
7 Основные дисциплины магистерской программы 7 Анализ и контроль эффективности бизнес-процессов в экономических субъектах с государственным участием Организация внутреннего контроля в экономических субъектах с государственным участием Сквозной контроль в экономических субъектах с государственным участием
8 Основные дисциплины магистерской программы 8 Сквозной контроль в экономических субъектах с государственным участием Кредитные финансовые организации Не финансовые организации Госкорпорации Госкорпорации ГУПы ГУПы Интегрированные структуры Государственные органы власти
9 Дополнительные компетенции магистерской программы: 9 способность проанализировать содержание и применить к условиям российской экономики современные международные методы организации и проведения внутреннего контроля в экономических субъектах с государственным участием (ДКМП -1) способность к самостоятельному формированию ключевых показателей эффективности бизнес- процессов, оценке и критическому осмыслению рисков, возникающих в процессе их осуществления, и разработке мер по снижению выявленных рисков до разумного уровня (ДКМП -2)
10 Дополнительные компетенции магистерской программы: 10 способность к разработке риск-ориентированных годовых и оперативных планов работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля, их представление на утверждение уполномоченным руководителям, контроль выполнения (ДКМП - 3) способность к организации процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного проекта, разработке методологической базы, методик и регламентов для службы внутреннего аудита, использованию методов оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества (ДКМП – 4)
11 Дополнительные компетенции магистерской программы: 11 способность к разработке программ аудита эффективности расходования государственных средств в условиях ограниченных ресурсов; формированию выводов по результатам аудита и разработке рекомендаций по совершенствованию учета и контроля на разных уровнях управления (ДКМП - 5)
12 Приоритетами программы является подготовка и выпуск специалистов: 12 способных к построению и организации эффективно действующей системы внутреннего контроля умеющих формировать концепции и политики развития системы внутреннего контроля оценивать соответствие работы системы внутреннего контроля действующей нормативной базе
13 Целевая аудитория: 13 бакалавры и специалисты, желающие приобрести глубокие знания и практические навыки в области внутреннего контроля экономических субъектов с государственным участием практические работники служб внутреннего контроля, желающие приобрести дополнительные теоретические и научные знания
14 Партнеры программы: 14 Министерство финансов Российской Федерации Счетная Палата Российской Федерации Госкорпорация «Роскосмос» ОАО «Россельхозбанк» ОАО «Россельхозбанк» Госкорпорация «Роскосмос» ОАО «Россельхозбанк» ОАО «Россельхозбанк» PwC, ФБК, БДО
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.