Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемИрина Калачова
1 Министерство финансов Камчатского края БЮДЖЕТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД
2 Основные направления бюджетной политики Камчатского края на 2016 год 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Камчатского края. 2. Развитие программно-целевых методов управления на региональном и муниципальном уровнях, обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение запланированных результатов. 3. Обеспечение ассигнованиями в полном объеме и финансирование в первоочередном порядке приоритетных расходных обязательств Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском крае. 4. Максимальное ограничение принимаемых расходных обязательств, сдерживание роста действующих расходных обязательств Камчатского края. 5. Пересмотр мер социальной поддержки на основе принципов адресности и нуждаемости. 1 СЛАЙД 1 СЛАЙД
3 Глоссарий Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 2 СЛАЙД 2 СЛАЙД
4 Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, источниками финансирования дефицита бюджета Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами Профицит бюджета – превышение доходов над расходами 3 СЛАЙД 3 СЛАЙД
5 Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемы на безвозмездной основе без установления направлений и (или) условий их использования 4 СЛАЙД 4 СЛАЙД
6 Отдельные параметры прогноза социально- экономического развития на 2016 год 2015 год 2016 год ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, МЛН. РУБ , ,6 ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИ Х ЦЕН, % к предыдущему периоду 105,8107,0 Доходы , ,6 Расходы , ,8 Дефицит (-)/ профицит (+) , ,2 Объем безвозмездных поступлений , ,0 5 СЛАЙД 5 СЛАЙД
7 Структура доходов краевого бюджета в годах Структура доходов краевого бюджета в годах млн. руб. 6 СЛАЙД 6 СЛАЙД
8 Структура доходов краевого бюджета на 2015 год (по долям) Структура доходов краевого бюджета на 2015 год (по долям) 7 СЛАЙД 7 СЛАЙД
9 Структура доходов краевого бюджета на 2016 год (по долям) Структура доходов краевого бюджета на 2016 год (по долям) 8 СЛАЙД 8 СЛАЙД
10 Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета 9 СЛАЙД 9 СЛАЙД
11 Налог на доходы физических лиц 10 СЛАЙД 10 СЛАЙД
12 Расходы краевого бюджета 11 СЛАЙД 11 СЛАЙД
13 Структура расходов краевого бюджета в 2015 году по разделам классификации расходов бюджета 12 СЛАЙД 12 СЛАЙД
14 Структура расходов краевого бюджета в 2016 году по разделам классификации расходов бюджета 13 СЛАЙД 13 СЛАЙД
15 Структура расходов краевого бюджета на 2015 год по разделам классификации расходов бюджетов (по долям) 14 СЛАЙД 14 СЛАЙД
16 Структура расходов краевого бюджета на 2016 год по разделам классификации расходов бюджетов 15 СЛАЙД 15 СЛАЙД
17 Краевой бюджет по видам расходов в 2016 году 15 СЛАЙД 15 СЛАЙД
18 Расходы на социально-культурную сферу ,0 48,2% ,6 48,7% год 2015 год 2016 год ВСЕГО РАСХОДЫ Расходы на социально-культурную сферу , ,8 50,1% 16 СЛАЙД 16 СЛАЙД , ,4
19 Расходы на социально-культурную сферу в 2016 г. 17 СЛАЙД 17 СЛАЙД
20 Инвестиционные мероприятия на 2016 год 16 СЛАЙД 16 СЛАЙД
21 Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в годах (без учета средств федерального бюджета, инвестиционных мероприятий и мероприятий «бывших» ДКЦП) Наименование 2015 год 2016 год Дотации 2 506,42 655,3 Субсидии 3 336,93 583,9 Субвенции 8 870,69 601,1 Иные МБТ547,3 0 ИТОГО15 261, ,4 млн. руб. 17 СЛАЙД 17 СЛАЙД
22 1. Развитие здравоохранения 2. Развитие образования 3. Социальная поддержка граждан 4. Обеспечение доступным и комфортным жильем 5.Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства 6. Содействие занятости 7. Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма 8. Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 9. Развитие внутреннего и въездного туризма 10. Развитие культуры 11. Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 12. Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 13. Развитие экономики, внешнеэкономической деятельности 14. Информационное общество 15. Развитие транспортной системы 16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 17. Развитие рыбохозяйственного комплекса 18. Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 19. Управление государственными финансами 20. Совершенствование управлением краевым имуществом 21. Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» 22. Семья и дети 23. Развитие лесного хозяйств Перечень государственных программ Камчатского края 18 СЛАЙД 18 СЛАЙД
23 Государственный долг 2015 год 2016 год Налоговые и неналоговые ДОХОДЫ , ,6 ДЕФИЦИТ 4 221,01 477,2 % от налоговых и неналоговых доходов 24,88,8 Государственный долг Камчатского края 5 004,56 324,5 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6 326,77 360,3 кредиты в кредитных организациях 2 662,13 808,2 бюджетные кредиты (федеральный бюджет) 3 664,63 552,1 государственные ценные бумаги -- УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (гарантии) -- РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА 124, 1274, 9 млн. руб. 19 СЛАЙД 19 СЛАЙД
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.