Задачи при формировании районного бюджета на годы: - обеспечение устойчивости, сбалансированности бюджета; - обеспечение устойчивости, сбалансированности бюджета; - обеспечение организационных мер, направленных на рост эффективности бюджетных расходов, повышение качества предоставления муниципальных услуг; - обеспечение организационных мер, направленных на рост эффективности бюджетных расходов, повышение качества предоставления муниципальных услуг; - обеспечение участия районного бюджета через финансирование краевых целевых программ по поэтапному повышению оплаты труда в бюджетном секторе экономики, а также строительству новых детских садов в районе; - снижение долговой нагрузки на районный бюджет.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА муниципального образования Темрюкский район 1 Наименование основных параметров проектплановый период ДОХОДЫ (млн.рублей) 1718,21699,91729,4 РАСХОДЫ (млн.рублей) 1 665,81 657,51 679,9 ПРОФИЦИТ (млн.рублей) 52,442,449,5
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2015 году, %
Расходы на социальную сферу в общих расходах районного бюджета на 2015 – 2017 годы
Структура расходов районного бюджета в 2015 году на социальную сферу, млн. рублей
Расходы на здравоохранение в 2015 году за счет субвенций краевого бюджета
Доплата к пенсии муниципальным служащим 4,4 млн. рублей Социальное обеспечение населения (усиленное питание доноров, поддержка отдельных категорий педагогических работников и др.) 0,9 млн. рублей Охрана семьи и детства 72,8 млн.рублей в том числе: 1) содержание детей-сирот, оплата труда приемным родителям и др.) 56,3 млн. рублей, 2) осуществление отдельных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования 16,5 млн. рублей Другие вопросы в области социальной политики 14,9 млн. рублей в том числе: 1) организация оздоровления и отдыха детей, опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 5,7 млн. рублей 2) выплаты социально-ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации целевой программы 9,2 млн. рублей
Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году 15,6 млн. рублей Софинансирование строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном 12,1 млн. рублей Организационное обеспечение 1,3 млн. рублей На организацию и проведение районных соревнований и участие в краевых 2,2 млн. рублей 2,2 млн. рублей
Поддержка животноводства 1,8 млн. рублей Отдельные программные мероприятия 3,8 млн.рублей Сельское хозяйство (ИКЦ «Темрюкский») 3,0 млн.рублей Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда МО ТР 0,3 млн.рублей Материальное стимулирование производства с/х продукции и развитие малых форм хозяйствования 0,5 млн.рублей Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в КК в части предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, крестьянским (фермерским) хозяйствам, ИП, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства 4,5 млн.рублей
Жилищное хозяйство – 1,1 млн. рублей: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Жилищно-коммунальное хозяйство Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2015 год запланированы в сумме 14,4 млн. рублей Коммунальное хозяйство – 4,1 млн.рублей: финансирование реконструкции магистральной системы водоснабжения Коммунальное хозяйство – 4,1 млн.рублей: финансирование реконструкции магистральной системы водоснабжения Другие вопросы в области жилищно– коммунального хозяйства – 9,2 млн.рублей: содержание муниципального учреждения МБУ «Служба единого заказчика» и Управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса содержание муниципального учреждения МБУ «Служба единого заказчика» и Управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса
Структура бюджета муниципального образования Темрюкский район на годы, включая средства краевого бюджета Расходы Утверждено на 2015 г. тыс. руб. Утверждено на 2016 г. тыс. руб. Утверждено на 2017 г. тыс. руб. Всего доходов: , , ,3 Всего расходов: , , ,3 Общегосударственные вопросы , , ,8 Национальная безопасность и правоохр. деятельность 5 498,65 723,4 Национальная экономика , , ,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,5 Образование , , ,4 Культура и кинематография , , ,0 Здравоохранение , , ,0 Социальная политика , , ,5 Физическая культура и спорт , ,53 637,5 Обслуживание муниципального долга ,04 381,36 318,1 Межбюджетные трансферты 6 342,5 Условно утвержденные расходы , ,6 дефицит/профицит , , ,0