Итоги финансовой деятельности СВФУ за 2010 год
Доходы 2010 года п/п Источники доходовСумма в млн. рублей % к итогу 1.Федеральный бюджет3 277,587% 2.Внебюджетные средства (Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 504,0413% Итого:3 781,54100 Остаток на ,82
Структура доходов ФБ в 2010 г. п/п ПоказателиСумма, млн. руб. % к итогу 1.Лимиты бюджетных обязательств (1 полугодие ) 853,2926% 2.ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии» 59,581,8% 3.Целевые средства на развитие инновационной инфраструктуры 12,0090,4% 4.Субсидии на выполнение государственного задания (2 полугодие ) 1352,6241,3% 5.Программа развития1000,0 30,5% Итого 3 277,50 100%
Структура доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности п/п ПоказателиСумма, млн. руб. % к итогу 1.Платная образовательная деятельность, в том числе 293,958,33 1.1По основным образовательным программам252,250,05 1.2По дополнительным образовательным услугам 36,67,26 1,3Госзаказ РС (Я)5,11,02 2.Доходы от прочих приносящих доход деятельностей 210,141,67 2.1Доходы подразделений155,930,92 2.2Доходы от научно-исследовательских работ42,28,37 2.3Сдача в аренду федеральной собственности12,02,38 Итого504,04100
Основные статьи расходов 2010 года п/п РасходыВсего, млн. руб. ФБ, млн. руб. ВБ, млн. руб. 1.Оплата труда 1 122, 1 944,5177,6 2.Стипендия и пособие на литературу аспирантам 362,2 358,8 3,40 3.Приобретение услуг 345,1 213,6 131,5 4.Приобретение материальных запасов 109,6 16,2 93,4 5.На научные исследования 68,6 26,6 42,0 6.Федеральные целевые программы 59,6 - 7.Налоги 68,9 - 8.Проезд в отпуск 56,7 - 9.Приобретение оборудования и основных средств 27,8 10,2 17,6 10.Пособия по социальной помощи населению 84,60 84,4 0,2 11.Прочие расходы 282,46250,132,36 12.Всего 2 587,72 089,6498,06
Оплата труда и проезд в отпуск Фонд оплаты труда составил 1 122,1 млн. рублей, в том числе: Из средств федерального бюджета - 944,5 млн. руб., Из внебюджетных средств - 177,6 млн. руб. Расходы на проезд в отпуск составили 56,7 млн. руб.
Приобретение услуг Общая сумма расходов – 345, 1 млн. рублей (из федерального бюджета – 213,6 млн. рублей, из внебюджетных средств – 131,5 млн. рублей), в том числе: на услуги связи – 12,3 млн. рублей (0,5 млн. руб. из федерального бюджета, 11,8 млн. руб. из внебюджетных средств), на транспортные услуги – 35,5 млн. рублей (4,7 млн. рублей из федерального бюджета, 30,8 млн. рублей из внебюджетных средств), на коммунальные услуги – 198,6 млн. рублей (154,2 млн. рублей из федерального бюджета, 44,4 млн. рублей из внебюджетных средств), на работы, услуги по содержанию имущества – 52,9 млн. рублей (32,40 млн. рублей из федерального бюджета, 20,5 млн. рублей из внебюджетных средств), на прочие работы, услуги – 45,8 млн. рублей (21,8 млн. рублей из федерального бюджета, 24,0 млн. рублей из внебюджетных средств).
Приобретение оборудования и основных средств Общая сумма расходов – 27,8 млн. рублей, в том числе: Приобретение книг для библиотек – 4,8 млн. рублей, Приобретение противопожарного оборудования – 1,0 млн. рублей, Офисная мебель и мебель для учебных корпусов и общежитий – 4,4 млн. рублей, Сетевое оборудование – 0,3 млн. рублей, Расходы на создание лаборатории– 4,0 млн. рублей, Компьютерная техника и комплектующие – 1,6 млн. рублей, Прочие расходы – 11,7 млн. рублей
Расходы на проведение мероприятий со студентами Общая сумма расходов составила 19,6 млн. рублей, в том числе: Расходы на проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий - 4,9 млн. рублей Расходы на культурно-массовые мероприятия - 4,6 млн. рублей Расходы на практику студентов (в т.ч. за руководство практикой, на транспортные услуги практики) – 10,10 млн. рублей
Стипендиальное обеспечение, социальная помощь Общая сумма расходов составила 446,8 млн. рублей, в том числе: Пособие на литературу аспирантам – 0,7 тыс. руб. Стипендия – 361,5 млн. рублей, из них – в Фонд социальной защиты студентов направлено – 67,4 млн. рублей Пособия по социальной помощи - 84,60 млн. рублей
Баланс доходов и расходов НаименованиеДоходы, млн.руб. Расходы млн.руб. Остаток млн.руб. 1.Лимиты бюджетных обязательств (1 полугодие ) 853, ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии» 59, Целевые средства на развитие инновационной инфраструктуры 12,0090,2611,75 4.Субсидии для государственного задания (2 полугодие) 1352,621161,32191,3 5.Программа развития1000,015,19984, Внебюджетные средства Остаток на г. 504,04498,065,98 25,82 ИТОГО3 781,52587,71219,66
Укрупненная структура расходов Сумма, в млн. руб. % к итогу 1.Расходы на оплату труда и социальные выплаты, в том числе начисление на оплату труда, стипендии, социальная помощь и т.д ,0572,9% 2.Расходы, связанные с содержанием имущества, в том числе налоги 344,0013,3% 3.Расходы инвестиционного характера 87,183,4% 4.Иные текущие расходы 269,4710,4% ИТОГО 2587,7100%