Результаты системного проекта «Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи»
Основные технические средства и зона покрытия системы РСС-ВСД 2 Число КА Орбитальные позиции, ° в.д. ЛучиЗСЗапуск 1 ПК ПК - 2 Экспресс АМ5 – 140 Экспресс АМ КА «Западный» - 60 КА «Восточный»– х 0,7° 48 х 0,45° 25 х 0,7° 1 ПК- 2 БЗС 2 ПК – 5 БЗС Запуск РН Протон по ФКП Запуск РН Протон Попутный запуск
График создания космического сегмента системы РСС-ВСД 3
График создания земного сегмента системы РСС-ВСД и набора базы пользователей 4 * - Модернизация (масштабирование) БЗС производится в соответствии с динамикой набора базы пользователей РСС-ВСД.
Характеристика Показатели РСС-ВСД Стартовый вариантСистемный проект Начало представления услуг2014 г г. (использование ресурса Экспресс - АМ5/6) Покрытие территории РФдо 20 %до 97% Количество КА34 Количество новых позиций на ГСО 3 35°Е; 88°Е; 147°Е 4 53°Е; 60°Е; 133°Е; 140°Е Количество лучей 24 24х0.7° 93 48х0.45°; 45х0.7° Общая пропускная способностьдо 18 Гбит/сдо 66 Гбит/с Количество обслуживаемых пользователей: -при SLA (128 кбит/с) с QoS (18 кбит/с) -при SLA (512 кбит/с) с QoS (30 кбит/с) -при SLA (2 Мбит/с) с QoS (40 кбит/с) до 1 млн. До 600 тысяч до 450 тысяч - 2,2 млн. 1,65 млн. Число БЗС37 5 Сравнительные тактико-технические характеристики создания РСС-ВСД
Задачи и мероприятия Стартовый вариантСистемный проект стоимость, млн. руб. Системный проект и МПЗ46 0 Создание оператора Создание КС: -ЭП; -РКД; -Изготовление КА; -Изготовление средств выведения; -Изготовление НКУ Создание ЗС: -ЭП БЗС и ЦУС; -РКД БЗС и ЦУС; -ПО; - Изготовление БЗС и ЦУС (БЗС 1 и 2 ПК) Развертывание комплекса: -Вывод на ГСО и ЛИ; -Ввод в эксплуатацию БЗС Создание и изготовление АЗС: -ЭП и РКД АЗС; -Подготовка производства; -Производство (1 млн. комплектов) (1.5 млн. комплектов к 2020 году) Итого: Удельная стоимость капитальных затрат на одного пользователя (при SLA 512 кбит/с с QoS 30 кбит/с): рублей рублей 6 Сравнение затрат на создание системы РСС-ВСД
7 График затрат на создание системы по годам Объемы и источники финансирования, млн. рублей 2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год год Всего540,00804, , , , ,00 За счет средств федерального бюджета 500,00746, ,00999,000,00 Внебюджетные средства 40,0058, , , , ,00 Итого , , ,00
Социально-ориентированные решения РСС-ВСД 8 Группа Скорость доступа, кбит/с. Абонентская плата, руб./мес. Включенный трафик, ГБ Цена трафика, руб./ГБ Средний трафик, ГБ/мес. Число подключенных пользователей ВСЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,00 Физические лица, соц., 1 ПК ,00 2,00 50,00 2, ,00 Физические лица, соц., 2 ПК до ,00 2,00 50,00 2, ,00 Физические лица по коммерческим тарифам, корпоративные клиенты, SOHO и B2B. Скорость доступа до 15 Мбит/с ,00 1. Социальные тарифы для населения 2. Льготные условия продажи терминалов для населения. Все терминалы, реализуемые пользователям 1-го ПК, а также 48% терминалов, реализуемых пользователям 2-го ПК продаются в рассрочку (не менее 2-х лет). 3. Создание новых рабочих мест. Более 5000 новых рабочих мест на заводах-производителях АЗС, специалистов сервисного обслуживания и ремонта 4. Создание условий для ведения бизнеса в регионах. Более 150 тысячам малых предприятий в регионах будет обеспечена возможность проведения электронных платежей, участие в торгах и т.д.
Для снижения срока окупаемости проекта, возможно принятие специальных мер: Использование бюджетного финансирования стартовых капитальных вложений + Использование бюджетного финансирования для создания космического сегмента + Использование бюджетного финансирования для создания земного сегмента Экономические показатели системы РСС-ВСД 9 Ставка дисконти- рования Чистая приведенная стоимость, млн. руб Внутренняя норма доходности, % Рентабельность инвестиций Срок окупаемости лет rNPVIRRPIPP 10%6 513,9914,481,378,14 * - Базовый вариант предусматривает динамику набора базы пользователей по в месяц
Результаты применения специальных мер для снижения срока окупаемости 10 Специальная мераNPVIRRPIPP Базовый вариант6 513,9914,481,378,14 +Использование бюджетного финансирования стартовых капитальных вложений в размере 4,7 млрд. руб ,6318,82%1,777,60 +Использование бюджетного финансирования для создания космического сегмента в размере 13,5 млрд. руб ,9747,92%6,595,37 +Использование бюджетного финансирования для создания земного сегмента в гг. в размере 3,06 млрд. руб ,8070,64%14,174,40
Благодарю за внимание!