Тема выпускной квалификационной работы Выполнила: ФИО Научный руководитель работы: ФИО Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения на примере ООО «Элком»
Цель – исследование процесса анализа финансового состояния на примере ООО «Элком» и проектирование на основании полученных результатов мероприятий по улучшению положения предприятия. Задачи: 1. Провести исследование финансового состояния предприятия как важнейшей категории, характеризующей современное предприятие. 2. Проанализировать финансовое состояние предприятия ООО «Элком» за гг.; 3. Исследовать систему бухгалтерского учета на предприятии как основного источника получения информации для анализа финансового состояния. 4. Разработать проектные мероприятия, направленные на улучшение финансового состояния ООО «Элком». 2
Рис. 1 Составляющие финансового состояния организации 3
Таблица 1. Технико-экономические показатели деятельности ООО «Элком» 4 Показатели ГодыГоды Изменение / / Выручка, тыс. руб Себестоимостьреализованной продукции, тыс. руб Валовая прибыль, тыс. руб Чистая прибыль, тыс. руб Среднесписочнаячисленность, чел Рентабельностьреализованной продукции,% 4,024,026,716,716,166,162,142,14-0,55-0,55 7.Стоимостьосновныхфондов, тыс. руб Производительность труда, тыс. руб , , ,30392,65219, Фондоотдача, руб.189,40113,09120,32-69,087,237, Фондовооруженность, руб.6,606,6012,5913,667,057,051,071,07
5555 Таблица 2. Анализ показателей деловой активности Показатель Коэффициент оборачиваемости капитала (активов), число оборотов 2,112,111,691,691,501,50 Период оборачиваемости активов, дн.173,27216,47243,70 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, число оборотов 9,379,3710,0710,90 Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дн.38,9736,2333,49 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, число оборотов 3,723,722,822,823,253,25 Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дн.98,19129,53112,16 Продолжительность операционного цикла, дн.175,3203,07240,97 Продолжительность финансового цикла, дн.77,1173,54128,81
Таблица 3. Динамика показателей ликвидности 6 Показатель Норма- тив Абсолютное отклонение 2014 к 2012 Темп роста, % 1. Коэффициент текущей ликвидности Не менее 2 1,2931,3691,577+0,284122,0 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 0,7 - 10,7 - 10,3230,2960,280,28-0,043-86,0 3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1-0,20,1-0,20,00220,01990,0175+0,015795,0
Таблица 4. Анализ платежеспособности 7 Показатель Норма-тив Норма-тив Абсолютное отклонение 2014 к 2012 Темпроста,%Темпроста,% 1. Коэффициент общей платеже- способности Не менее 2Не менее 2 1,2081,2911,3420,134111,0 2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,10,10,2270,2700,3660,139161,0 3. Коэффициент утраты платеже- способности 1 0,6690,6940,8150,146121,0
Таблица 5. Показатели финансовой устойчивости ООО «Элком» 8 Показатель Нормативное значение Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,5 и более 0,1720,2250,255 Коэффициент финансового левереджа 1 и менее 4,8233,4372,923 Коэффициент мобильности оборотных средств ,001720,01460,0111 Коэффициент краткосрочной задолженности 0,50,50,8450,7840,702
1. Нерациональна структура пассивов предприятия, что отражается в высоком уровне заемных средств по сравнению с собственными средствами. 2. Платежеспособность предприятия в настоящее время находится также на достаточно низком уровне. 3. Снижение уровня платежеспособности предприятия обусловлено высокой долей заемных средств в организации и замедлением кругооборота капитала, что показывают показатели деловой активности. 9 Результаты анализа:Результаты анализа:
10 Таблица 6. Получение дополнительных денежных доходов от использования основных фондов Услуги Затраты на месяц, тыс. рублей Годовые затраты, тыс. рублей Освещение Отопление Водоснабжение Охрана объекта Итого Итого 2880 Доходы от сдачи имущества в аренду (1000*1500*12)18000 Чистый результат ( %)12096
11 Таблица 7. Оценка влияния эффекта от реализуемых мероприятий на финансовый результат ООО «Элком» Показатели 2014Прогноз Изменение Выручка Выручка Себестоимость Себестоимость Коммерческие расходы Прибыль от продаж Сальдо процентных доходов Сальдо прочих расходов и доходов Прибыль до налогообложения Текущий налог на прибыль Прочие Прочие Чистая прибыль
12 Таблица 8. Расчет прогнозных показателей, отражающих финансовое положение предприятия Показатели 2014 г. Прогнозный период Изменени я (+,-) Коэффициент текущей ликвидности 1,581,583,263,261,681,68 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,020,020,270,270,250,25 Коэффициент автономии 0,250,250,350,350,090,09 Коэффициент краткосрочной задолженности 0,700,700,380,38-0,32-0,32 Коэффициент оборота дебиторской задолженности 10,9020,769,869,86 Кредиторской задолженности 3,253,257,157,153,903,90
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ДОКЛАД ОКОНЧЕН