ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Денисовского сельского поселения Ремонтненского района за 1 полугодие 2015 года
Показатель Плановые показатели на 2015 год Фактическое исполнение на г. 1. Доходы, всего 6147,33275,5 из них: Налоговые и неналоговые доходы 1382,7653,3 Безвозмездные поступления 4699,22622,2 2. Расходы, всего 6278,02839,0 3.Дефицит/профицит -130,7653,3
Собственные доходы Наименование показателя План поступлений на 1 пол.2015 года Фактиче ское поступление за 1 пол.2015 г. Процент исполнения Собственные доходы, всего 587,1653,3111,3 В т.ч. налоговые доходы 562,2626,0111,4 В т.ч. неналоговые доходы 24,927,3109,6
Объем расходов по направлениям деятельности За 1 полугодие 2015 года Благоустройство территории поселения – 29,9 тыс. рублей Расходы на содержание органов местного самоуправления 1751,2 тыс. рублей(48,7% к плану) Дорожное хозяйство 119,6 тыс.рублей(22,2% к плану) национальная оборона 21,0 тыс. рублей(35,4% к плану) Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги– 174,1 тыс. рублей(50,8% к плану) Культура – 680,9 тыс. рублей (43,3% к плану) Социальная политика 59,2 тыс.рублей(60,9% к плану) ФК и спорт– 3,0 тыс. рублей (100%к плану) ГО ЧС 0,0 тыс.рублей
1 место - образование, ,0 тыс. руб. (3 %) 2 место - жилищно- коммунальное хозяйство, ,6 тыс. руб. (27 %) 3 место – здравоохранение, ,1 тыс. руб. (10 %) 4 место – межбюджетные трансферты поселениям, ,3 тыс. руб. (7 %) 5 место - общегосударственные вопросы, ,2 тыс. руб. (6 %) 2 место –Культура, кинематография 24 % 3 место- Жилищно=коммунальное хозяйство 7,2 % 4 место- Дорожное хозяйство 4,2% 5 место – Социальная политика 2,1% 1 место – Общегосударственные вопросы 61,7 %
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА тыс. руб. Наименование расходов План 2015 года Факт 1 полугодия 2015 года % исполнения Социальная поддержка граждан 97,359,2 60,8 Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы 3,0 100 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения на годы 406,2204,0 50,2
Наименование расходов План 2015 года Факт 1 полугодия 2015 года % исполнения Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 2,00,0 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 3,10,0 Развитие культуры на годы 1571,5680,9 43,3 Развитие транспортной системы 539,7119,6 22,2 Муниципальная политика 2,0 0,0 Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 2697,01218,4 45,2 Слайд 15