Проект бюджета МО «Город Коряжма» на 2015 год и плановый период г.г. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО « ГОРОД КОРЯЖМА » 2015 год 2016 год 2017 год Доходы , , ,8 - собственные , , ,0 - трансферты , , ,8 Расходы , , ,8 Дефицит , , ,0
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ на 2015 год налоги на совокупный доход, ,6 т.р, 9% НДФЛ, ,8 т.р., 65,4% налоги на имущество, т.р., 9,2% неналоговые доходы, ,6 т.р., 14,8% госпошлина, 4370 т.р., 1,2% Акцизы, 1 360,0 т.р., 0,4%
СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫ Х ТРАНСФЕРТОВ на 2015 год субвенции, ,3 т.р.; 92,2% субсидии, ,6 т.р.; 5,5% прочие безвозмездные поступления 121,9 т.р.; % Дотации, ,8 т.р.; 2,3%
на выполнение гос.полномочий – 5 553,2 т.р. на компенсацию части родительской платы – ,0 т.р. на обеспечение жильем детей сирот 2 390,3 т.р. (областной бюджет) 498,6 т. р. (федеральный бюджет) на реализацию основных общеобразовательных программ – ,2 т.р. С У Б В Е Н Ц И ,3 тыс.руб. на осуществление полномочий по воинскому учету – 2 092,0 т.р.
на развитие территориального общественного самоуправления – 115,9 т.р. на софинансирование вопросов местного значения– 5 216,7 т.р. С У Б С И Д И ,6 тыс.руб. на проведение оздоровительной компании детей – т.р. на осуществление дорожной деятельности, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – т.р.
Прочие безвозмездные поступления – 121,9 т.р. На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
Расходная часть бюджета Программные расходы, т. р , , ,2 Внепрограммные расходы, т. р , , ,1 Условно утверждаемые расходы, т. р , ,5 ИТОГО, т. р , , ,8
Расходная часть бюджета Федеральный бюджет, т. р ,62 628,22 525,5 Областной бюджет, т. р , , ,1 Местный бюджет, т. р , , ,2 ИТОГО, т. р , , ,8
Структура расходов бюджета 2015 г.
Наименование расходов Сумма,тыс. руб. Развитие ТОС (конкурс социальных проектов) 193,2 Пассажирские перевозки автотранспортом 1 011,6 Поддержка малого и среднего предпринимательства 223,0 Возмещение недополученных доходов по бане 1 563,0 Содержание объектов наружного освещения 6 178,4 Содержание улично-дорожной сети, включая автодороги местного значения ,5 Содержание ДЛК972,2 Содержание светофоров 569,6 Озеленение 4 785,6 Содержание городского кладбища 1 726,2 Содержание фонтанов 52,1 Прочие мероприятия по благоустройству 59,3 Обеспечение населения информацией через телевизионные СМИ1 706,2 ИТОГО ,9 Субсидии юридическим лицам на 2015 год
Наименование расходов Сумма, тыс.руб. Строительство газораспределительных сетей в мкр.Заречье 500,0 Создание инженерной и транспортной инфраструктуры Зеленый-1 500,0 Строительство городского кладбища 1 000,0 Разработка ПСД по крытому хоккейному корту с искусственным льдом 2 500,0 Приобретение жилья детям-сиротам, в т.ч.: 2 888,9 федеральный бюджет 498,6 областной бюджет 2 390,3 ИТОГО 7 388,9 Бюджетные инвестиции на 2015 год
Наименование расходов Сумма, тыс.руб. Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям (областной бюджет) ,0 Ремонт проезжей части ул.Дыбцына 6 865,9 ИТОГО ,9 Капитальные ремонты на 2015 год
Наименование расходов Сумма, т.р. МОУ « СОШ 4 г. Коряжмы » ( ограждение территории ) 1 996,9 МОУ « СОШ 5 г. Коряжмы » ( ремонт системы канализации и водоснабжения ) 220,8 МОУ « СОШ 7 г. Коряжмы » ( доступ в здание )100,0 ИТОГО2 317,7 Выполнение работ в бюджетных учреждениях в 2015 году
Наименование расходов Сумма, тыс.р. Материальная помощь (1 оклад ) 4 226,9 Питание учащихся средних школ из малообеспеченных семей 1 617,0 Питание учащихся коррекционных классов средних школ 1 823,6 Льготное питание детей - инвалидов в школах (50%) 90,0 Социальная поддержка пожилых граждан на условиях договора пожизненной ренты 132,3 Реабилитационные мероприятия А. Воробьевой 295,3 Льготы Почетным гражданам 335,0 Меры социальной поддержки приемным семьям 79,7 Оплата проезда к месту отдыха и обратно ( за 2014 год ) 1 400,0 ИТОГО 9 999,8 Социальные меры в 2015 г.